Orden de Compra. Nº3267-375-SE17 "Adquisición de Alimentación para Coffe Break (Talleres) para Actividades de Enseñanzas, Escuela Básica Amanecer de Hurtado"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-375-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentación para Coffe Break (Talleres) para Actividades de Enseñanzas, Escuela Básica Amanecer de Hurtado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 19596,315
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiaximena
Razón Social XIMENA BERNARDITA IBACACHE ROBLES
R.U.T. 11.260.296-8
Sucursal panaderiaximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículo de alimentación2CajaCAJA DE TÉ CEYLAN 100 BOLSAS (EMBLEM CEYLAN)  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
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Artículo de alimentación6UnidadTOALLA NOVA  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.158 $ 7.158
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Artículo de alimentación50UnidadPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
23153015
Artículo de alimentación13UnidadBOTELLAS DE AGUA MINERAL SEMI GASIFICADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
23153015
Artículo de alimentación10UnidadBOTELLAS DE 2 LITROS DE JUGOS WATT´S, (SABORES SURTIDOS)  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
23153015
Artículo de alimentación6UnidadSERVILLETAS ELLITE  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
23153015
Artículo de alimentación2TarroTARROS DE NESCAFE DE 250 GRS.  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
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Artículo de alimentación4kilogramoKILOS DE AZÚCAR IANSA  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
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Artículo de alimentación0,5kilogramo1/2 KILO DE MANI SIN SAL  $ 5.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757 $ 2.757
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Artículo de alimentación0,5kilogramo1/2 KILO DE ALMENDRAS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
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Artículo de alimentación0,5kilogramo1/2 KILO DE NUECES  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
23153015
Artículo de alimentación0,5kilogramo1/2 KILO DE PASA RUBIAS  $ 6.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.303 $ 3.303
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Artículo de alimentación2FrascoFRASCOS DE ENDULZANTE   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 103.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.596
TOTAL OC $ 122.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.