Orden de Compra. Nº3267-428-MC18 "Adquisición de Material para Actividades de Enseñanzas, Escuela Básica Samo Alto, con cargo a LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-428-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material para Actividades de Enseñanzas, Escuela Básica Samo Alto, con cargo a LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 62396
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PELICANA SpA
Razón Social COMERCIAL PELICANA SPA
R.U.T. 76.893.939-K
Sucursal COMERCIAL PELICANA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141606
Carretes o portacarretes5UnidadCarretes de elasticos 2 cm x 30 mtrs.  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53141606
Carretes o portacarretes5UnidadCarretes de elasticos 1 cm x 10 mtrs.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
91111703
Vestuario10UnidadMorrales nortinos  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
91111703
Vestuario10UnidadGorros nortinos mujer rojo  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
91111703
Vestuario6UnidadChaquetas nortina negras sin manga y sin dibujos talla 10  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
91111703
Vestuario4UnidadChaquetas nortina negras sin manga y sin dibujos talla 14  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
91111703
Vestuario20UnidadPompones nortinos  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60121907
Estampables de algodón20Metro LinealMetros de género estampado con flores tipo polinésico  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 328.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.396
TOTAL OC $ 390.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.