Orden de Compra. Nº3267-429-SE15 "Inversión de Recursos Pedagogicos y de Apoyo a los Estudiantes"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-429-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Inversión de Recursos Pedagogicos y de Apoyo a los Estudiantes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-39-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 157453
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTRE LIBROS
Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI
R.U.T. 52.004.923-1
Sucursal ENTRE LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
Atriles20UnidadATRILES DE MADERA  $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000
60121204
Pintura de témpera lavable10UnidadACUARELAS DE 12 COLORES  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111509
Artículos de papelería50UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
60121502
Rotuladores de base disolvente60UnidadMARCADOR PERMANENTE, ROJO AZUL Y NEGRO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111509
Artículos de papelería150Pliego30 CARTULINAS DE CADA COLOR, AZUL, ROJO, VERDE, AMARILLA BLANCA  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
14111509
Artículos de papelería30PliegoCARTON PIEDRA 55 X 77  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111509
Artículos de papelería50ResmaRESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 828.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.453
TOTAL OC $ 986.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.