Orden de Compra. Nº3267-46-SE23 "Adquisición de materiales de Construcción para la Escuela Básica de Tabaqueros"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-46-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Construcción para la Escuela Básica de Tabaqueros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-49-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 37083,44
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed SpA - Casa Matriz
Razón Social SELIM DABED SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed SpA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definidaTineta de pintura esmalte al agaua color Blanco  $ 88.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.227 $ 88.227
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRodillos chiporros de 18 cm.  $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.504 $ 24.504
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrochas de 3"  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
60121001
Pinturas1Unidad no definidaGalón de pintura Esmalte Cafe Moro  $ 26.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.714 $ 26.714
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaDiluyentes sintético  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
86131502
Pintura1Unidad no definidaBarniz Marino color Alerce  $ 19.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.655 $ 19.655
60121001
Pinturas1Unidad no definidaGalón de pintura Esmalte sintético Verde Kiwi  $ 26.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.715 $ 26.715
Total Neto $ 195.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.083
TOTAL OC $ 232.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.