Orden de Compra. Nº3267-53-SE19 "Adquisición de materiales Escuela Bás. Samo Alto"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-53-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales Escuela Bás. Samo Alto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 35986,57
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas condor de 2"  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
23231602
Rodillo de terminación4Unidad no definidaRodillos chiporro de 12 cm  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.396 $ 11.396
86131502
Pintura1Unidad no definidaPintura latex color especial base B 4G  $ 43.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.689 $ 43.689
30152003
Murallas de fibrocemento2Unidad no definidaPlanchas de fibrocemento de 1.20 x 2.40 x 8 mm  $ 16.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.068 $ 32.068
30152003
Murallas de fibrocemento3Unidad no definidaPlanchas de fibrocemento de 1.20 x 2.40 x 6 mm  $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.059 $ 40.059
86131502
Pintura1Unidad no definidaGalón de pintura Esmalte al agua color Blanco Perfecto  $ 16.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.966 $ 16.966
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaCristal doble de 90 x 47 cm.  $ 2.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.237 $ 2.237
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaCristal doble de 80 x 34.5 cm  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
31161504
Tornillos para metales200Unidad no definidaTornillos autoperforantes de 12 x 2"  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
30111601
Cemento5Unidad no definidaSacos de cemento de 25 kilos  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaCristal doble de 84 x 37 cm.  $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.693 $ 1.693
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaSelladores silicona alumnio 300 Braven  $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.364 $ 7.364
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaCristal Doble de 74 x 47 cm.  $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.861 $ 1.861
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaCristal Doble de 53 x 45 cm  $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314 $ 1.314
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaCristal moroco de 54 x 50 cm.  $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
31242206
Vidrios ópticamente planos1Unidad no definidaCristal moroco de 51 x 15 cm  $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091 $ 1.091
Total Neto $ 189.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.987
TOTAL OC $ 225.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.