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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-572-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Enseñanza, Esc. Básica Las Breas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3267-30-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
26695 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTRE LIBROS |
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Razón Social |
IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI
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R.U.T. |
52.004.923-1 |
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Sucursal |
ENTRE LIBROS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 10 | Unidad | Silicona Liquida 125 grs. | |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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14111509
| Artículos de papelería | 70 | Pliego | Pliegos de Cartulinas de color:
10 Metalica Dorada
10 Metalica Plata
10 Metalica Verde Claro
10 Metaliva Verde
10 Metalica Rojo
10 Metalica Dorado/Amarillo
10 Metalica Azul | |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.600
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$ 68.600
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11161703
| Telas de Oxford de algodón | 30 | Metro Lineal | Genero Azul MarinoOscuro para Telón | |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.400
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$ 59.400
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Total Neto
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$ 140.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.695
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$ 167.195
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.