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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-634-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Computacional, Administración Central |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
24,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta |
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Razón Social |
WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ
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R.U.T. |
11.186.219-2 |
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Sucursal |
Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 2 | | (1011836) TONER HP 05A 1030836 | (1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 64,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 128,00
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US$ 128,00
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Total Neto
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US$ 128,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 24,32
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 152,32
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.