|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3267-675-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3267-27-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3267-27-L119 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
|
Comuna |
Río Hurtado
|
|
Impuesto |
399000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
berta del carmen |
|
Razón Social |
berta cornejo vallejos
|
|
R.U.T. |
8.015.049-0 |
|
Sucursal |
berta del carmen |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | Servicio de Cóctel para 150 personas en Salón multiuso de la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado. | Servicio de coctelería para 150 personas consistente en productos dulces y saladas, bebidas , aguas naturales saborizadas, personal uniformado, vajilla completa, cristalería completa. |
$ 2.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.100.000
|
$ 2.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 399.000
|
|
$ 2.499.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.