Orden de Compra. Nº
3267-72-SE18
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Adquisición de Materiales de Alimentación, según Memorándum N°13 de Fecha 19 de Marzo del 2018, en el marco del PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES (FAEP 2017)
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3267-72-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de Alimentación, según Memorándum N°13 de Fecha 19 de Marzo del 2018, en el marco del PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES (FAEP 2017)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3267-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Unica Samo Alto S/N
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
65719,1
Dirección de Envío de la Factura
Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dysar Limitada
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AR LIMITADA
R.U.T.
76.830.306-1
Sucursal
Dysar Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
Tortas de 60 Persona
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
Jugos de Naranja, Piña y Durazno de 1,5 Ltrs.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
150
Unidad
Empanadas para coctel de Pino de Carne
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
150
Unidad
Empanadas para coctel de Pino de Ave
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
150
Unidad
Empanadas para coctel de Jamón - Queso
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
50202310
Agua mineral
6
Unidad
Agua Mineral con gas
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
Paq. de Servilletas 300 uni.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
48101902
Platos y cubiertos de servicio
120
Unidad
Platos Plásticos
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
50202310
Agua mineral
6
Unidad
Agua Mineral sin gas
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
52151503
Cubertería desechable doméstica
120
Unidad
Tenedores Plásticos
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52152102
Vasos para beber domésticos
120
Unidad
Vasos Plásticos
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50202311
Bebidas
10
Unidad
Bebida 3 litros linea CCU surtida
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
Rollo toalla de papel absorbente
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
24111503
Bolsas de plástico
1
Rollo
Rollo bolsa basura 50x70
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
Total Neto
$ 345.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.719
TOTAL OC
$ 411.609
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.