|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3267-89-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Material para mejoramiento de espacios con cargo a Proyecto Movámonos por la Educación Pública |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
|
Comuna |
Río Hurtado
|
|
Impuesto |
912 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COPIHUE MEDIA SPA |
|
Razón Social |
COPIHUE MEDIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.519.818-6 |
|
Sucursal |
COPIHUE MEDIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121904
| Mezclas de algodón | 2 | Metro Lineal | TELA BISTRECH AZUL 2 MTRS. X 1,5 MTRS. | |
$ 2.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.800
|
$ 4.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 912
|
|
$ 5.712
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.