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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3267-98-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Papelería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3267-11-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
41
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Impuesto |
21998,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
13746585 |
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Razón Social |
ROSA FIDELINA ULLOA ZAMORA
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R.U.T. |
13.746.585-K |
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Sucursal |
13746585 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Unidad | Papel Tamaño Carta.- | Papel Tamaño Carta.- |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.780
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$ 53.780
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Unidad | Papel Tamaño Oficio.- | Papel Tamaño Oficio.- |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.000
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$ 62.000
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Total Neto
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$ 115.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.998
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$ 137.778
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.