Orden de Compra. Nº
3268-100-AG26
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300 301 EM 002/2026 ADQ. MATERIALES PARA REPARACION DE CALDERA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-72-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-100-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
300 301 EM 002/2026 ADQ. MATERIALES PARA REPARACION DE CALDERA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-72-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040300301000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
11569,67
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIOLETA DEL CARMEN
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA
R.U.T.
76.490.442-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VIOLETA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141604
Válvulas de seguridad
1
Unidad
VALVULA DE SEGURIDAD 1/2 3 BAR IMP
Valvula Seguridad Alivio 1/2" 3bar
$ 7.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.993
$ 7.993
40142320
Uniones de tubería
2
Unidad
TERMINAL 20X1/2 HE PPR
Terminal PPR 20x1/2" He
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
40142320
Uniones de tubería
1
Unidad
TEE 50X20X50 PPR
Tee PPR 50mm
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
40142320
Uniones de tubería
1
Unidad
UNION AMERICANA 50MM PLASTICA PPR
Union Americana PPR Plastica 50mm
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
40142320
Uniones de tubería
1
Unidad
COPLA 50MM PPR
Copla PPR 50mm
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
40141631
Válvulas de bombas
1
Unidad
VALVULA 50MM METALICA PPR
Valvula PPR Bola 50mm
$ 31.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
31231313
Tubería de plástico
2
Metro Lineal
TUBERIA PPR 50MM S2.5 PN-20
Tuberia PPR BETA 50mm x mts.
$ 4.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
31231313
Tubería de plástico
2
Metro Lineal
TUBERIA PPR 20MM S2.5 PN-20
Tuberia PPR BETA 20mm x mts.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
Total Neto
$ 60.893
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.570
TOTAL OC
$ 72.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.