Orden de Compra. Nº3268-100-AG26 "300 301 EM 002/2026 ADQ. MATERIALES PARA REPARACION DE CALDERA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-72-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-100-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 300 301 EM 002/2026 ADQ. MATERIALES PARA REPARACION DE CALDERA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-72-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040300301000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 11569,67
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIOLETA DEL CARMEN
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA
R.U.T. 76.490.442-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIOLETA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141604
Válvulas de seguridad1UnidadVALVULA DE SEGURIDAD 1/2 3 BAR IMPValvula Seguridad Alivio 1/2" 3bar $ 7.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.993 $ 7.993
40142320
Uniones de tubería2UnidadTERMINAL 20X1/2 HE PPRTerminal PPR 20x1/2" He $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
40142320
Uniones de tubería1UnidadTEE 50X20X50 PPRTee PPR 50mm $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
40142320
Uniones de tubería1UnidadUNION AMERICANA 50MM PLASTICA PPRUnion Americana PPR Plastica 50mm $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
40142320
Uniones de tubería1UnidadCOPLA 50MM PPRCopla PPR 50mm $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40141631
Válvulas de bombas1UnidadVALVULA 50MM METALICA PPRValvula PPR Bola 50mm $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
31231313
Tubería de plástico2Metro LinealTUBERIA PPR 50MM S2.5 PN-20 Tuberia PPR BETA 50mm x mts. $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
31231313
Tubería de plástico2Metro LinealTUBERIA PPR 20MM S2.5 PN-20 Tuberia PPR BETA 20mm x mts. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 60.893
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.570
TOTAL OC $ 72.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.