Orden de Compra. Nº3268-1004-SE14 "123 4429 3268-99-L114 Capacitación SENCE."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1004-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2014
Nombre de la Orden de Compra 123 4429 3268-99-L114 Capacitación SENCE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-99-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

 Al recepcionar la factura conforme, se velará el cumplimiento de lo establecido en la Circular Nº 3 del 6 de junio del 2006, en lo relacionado al pago de proveedores dentro del plazo de 30 días. La factura debe contener los siguientes datos:

 

1.  Señor (es) División de Bienestar Social, IVª Brigada Aérea.

2.  R.U.T.: 61.103.006-1

3.  Dirección: Base Aérea de Chabunco S/N, Punta Arenas.

4.  Giro: Gobierno Central y Administración Pública.

5.  Fono Fax de Contacto: (056) (061) 2272504.

 

 La Factura debe contener el detalle del servicio o artículos requeridos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra o Anexo adjunto de lo contrario no se aceptará, la factura no debe contener enmendaduras de lo contrario no se aceptará, la factura debe contener número de factura y en su caso serie. El número de factura siempre tiene que ser correlativo, es decir, no se pueden emitir dos facturas con el mismo número y serie. Además es importante que guarde correlación con la fecha de factura, es decir, si tenemos una factura con número 12 y fecha 11 de Agosto, la factura 13 no podrá tener una fecha anterior.

El valor de la presentación será adjudicada a la empresa que cumpla los requerimientos señalados, la cual será pagado a 30 días a contar de la recepción conforme del producto y/o servicio, por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la IVª Brigada Aérea, previa visación de la factura por parte del Grupo de Bienestar Social, en conformidad a las guías de despacho y/o facturas emitidas.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUCAP LTDA.
Razón Social PEREIRAS PEREZ LIMITADA
R.U.T. 77.084.820-2
Sucursal EDUCAP LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados90HoraCAPACITACIÓN 90 HORAS CRONOLÓGICAS PARA 19 SOLDADOS CONSCRIPTOS EN SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA.Servicio de Guardia de Seguridad Privada. $ 44.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.041.540 $ 4.041.576
Total Neto $ 4.041.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.041.576

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.