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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-1048-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
006 001 025/2021 GS ARTICULOS DE ASEO 3268-789-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
30572,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101602
| ampolletas médicas | 20 | Unidad | AMPOLLETA LED PHILLIPS LUZ CALIDAD | AMPOLLETA LED PHILLIPS LUZ CALIDAD |
$ 2.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.520
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$ 41.520
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46171501
| Candados | 10 | Unidad | CANDADOS BASH SCG | CANDADOS BASH SCG |
$ 9.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.040
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$ 95.040
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31201512
| Cinta Transparente | 50 | Rollo | CINTA ADHESIVA SCOTCH EMBALAJE CAFE 48MM XX 40M | CINTA ADHESIVA SCOTCH EMBALAJE CAFE 48MM XX 40M |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.350
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$ 24.350
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Total Neto
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$ 160.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.573
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$ 191.483
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.