Orden de Compra. Nº3268-1100-SE24 "400 413 SB 035-2024 ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO DESDE 3268-116-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1100-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 035-2024 ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO DESDE 3268-116-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-116-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 255466,4
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl700BotellaCLORO GEL 900MLCLORO GEL 900ML IMPEKE $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.000 $ 658.000
47121802
Removedores912BotellaLIMPIADOR LIQUIDO PISOS VINILICOS POETT 900 ML O EQUIVALENTELIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO 900ML VIRUTEX $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.400 $ 638.400
14111703
Toallas de papel112RolloTOALLA DE PAPEL NOVA O EQUIVALENTETOALLA DE PAPEL NOVA 12MTS $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.160 $ 48.160
Total Neto $ 1.344.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.466
TOTAL OC $ 1.600.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.