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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-1106-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
400 413 GU 156/2022 CALZADO TÉCNICO DESDE 3268-158-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3268-158-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
638400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KOMAX |
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Razón Social |
KOMAX S.A.
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R.U.T. |
96.572.420-6 |
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Sucursal |
KOMAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 10 | Par | Calzado La SPORTIVA, modelo SPANTIK, o Equivalente según ficha adjunta | Productos segun ficha tecnica adjunta.
Plazo de entrega 4 ds hábiles. |
$ 336.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360.000
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$ 3.360.000
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Total Neto
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$ 3.360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.400
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$ 3.998.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.