Orden de Compra. Nº3268-1126-AG22 "001 001 002 DA 04413601/2201001 SOLN° 163/2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA BASE FREI (BUQUE) 3268-928-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1126-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra 001 001 002 DA 04413601/2201001 SOLN° 163/2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA BASE FREI (BUQUE) 3268-928-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040001001002044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 274208
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGALLETAS TUAREG PAQUETE 120 GRS.  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGALLETAS TRITÓN PAQUETE 126 GRS.GALLETAS TRITÓN PAQUETE 126 GRS. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGALLETAS KUKY PAQUETE 120 GRS.  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.120 $ 67.120
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger100UnidadFIDEOS FETTUCCINI 400 GRS  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGALLETAS CHAMPANGE PAQUETE 140 GRS.  $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.440 $ 109.440
10151802
Semillas o almácigos de vainilla10UnidadESENCIA DE VAINILLA 500 CC BOTELLA  $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
50192301
Postres preparados40UnidadFLAN VAINILLA POSTRE KILO  $ 2.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.840 $ 115.840
50131609
Mayonesa50UnidadMAYONESA HELLMMAN'S KILO  $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.150 $ 167.150
50192301
Postres preparados40UnidadFLAN DE CARAMELO POSTRE KILO  $ 4.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.880 $ 195.880
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta40UnidadJALEA INSTANTANEA ISTANTANEA 1 KILO (SABORES SURTIDOS)  $ 4.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.880 $ 195.880
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales50UnidadMILO 1 KG  $ 7.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.650 $ 396.650
Total Neto $ 1.443.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.208
TOTAL OC $ 1.717.408


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.309.433-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.