Orden de Compra. Nº
3268-1126-AG22
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001 001 002 DA 04413601/2201001 SOLN° 163/2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA BASE FREI (BUQUE) 3268-928-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-1126-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
001 001 002 DA 04413601/2201001 SOLN° 163/2022 ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA BASE FREI (BUQUE) 3268-928-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040001001002044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
274208
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Multitodo
Razón Social
MULTITODO SPA
R.U.T.
77.171.381-5
Sucursal
Multitodo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
GALLETAS TUAREG PAQUETE 120 GRS.
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
GALLETAS TRITÓN PAQUETE 126 GRS.
GALLETAS TRITÓN PAQUETE 126 GRS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
GALLETAS KUKY PAQUETE 120 GRS.
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.120
$ 67.120
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
100
Unidad
FIDEOS FETTUCCINI 400 GRS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
GALLETAS CHAMPANGE PAQUETE 140 GRS.
$ 1.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.440
$ 109.440
10151802
Semillas o almácigos de vainilla
10
Unidad
ESENCIA DE VAINILLA 500 CC BOTELLA
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.560
$ 15.560
50192301
Postres preparados
40
Unidad
FLAN VAINILLA POSTRE KILO
$ 2.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.840
$ 115.840
50131609
Mayonesa
50
Unidad
MAYONESA HELLMMAN'S KILO
$ 3.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.150
$ 167.150
50192301
Postres preparados
40
Unidad
FLAN DE CARAMELO POSTRE KILO
$ 4.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.880
$ 195.880
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
40
Unidad
JALEA INSTANTANEA ISTANTANEA 1 KILO (SABORES SURTIDOS)
$ 4.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.880
$ 195.880
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
50
Unidad
MILO 1 KG
$ 7.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.650
$ 396.650
Total Neto
$ 1.443.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 274.208
TOTAL OC
$ 1.717.408
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.309.433-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.