Orden de Compra. Nº3268-1129-SE12 "220 14/2012 REPUESTOS PARA VEHICULOS 3268-256-L112"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1129-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2012
Nombre de la Orden de Compra 220 14/2012 REPUESTOS PARA VEHICULOS 3268-256-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-256-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 155784,8
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Universal Diesel
Razón Social GUIDO LEONEL RIFFO GONZALEZ
R.U.T. 7.492.775-0
Sucursal Universal Diesel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172301
Parabrisas para automóviles1UnidadDETALLE DE ART. ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTODETALLE DE ART. ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 819.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.920 $ 819.920
Total Neto $ 819.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.785
TOTAL OC $ 975.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.