Orden de Compra. Nº3268-1155-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-266-L112"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1155-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-266-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-266-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 40698
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procomin Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA PROCOM
R.U.T. 76.111.455-7
Sucursal Procomin Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161713
Tuercas de manguera1UnidadSEGÚN ADJUNTO "ELEMENTOS REQUERIDOS"SEGÚN ADJUNTO "ELEMENTOS REQUERIDOS" $ 214.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200
Total Neto $ 214.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.698
TOTAL OC $ 254.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.