Orden de Compra. Nº3268-1177-CM14 "002 001 E.M. 014/2014, MATERIALES PARA REPARAC."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1177-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2014
Nombre de la Orden de Compra 002 001 E.M. 014/2014, MATERIALES PARA REPARAC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 40685,8172
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex6 (915034) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO HUESO 1 GALÓN 930034(915034) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO HUESO 1 GALÓN; Código: 97461-7;Región : XII $ 7.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.790 $ 47.790
12352310
2239-10-LP12
Siliconas6 (959755) SILICONA AGOREX BANO COCINA BLANCA 700 310 ML 976755(959755) SILICONA AGOREX BANO COCINA BLANCA 700 310 ML; Código: 43972-X;Región : XII $ 2.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.766 $ 14.766
31211707
2239-10-LP12
Barnices5 (959885) BARNIZ CERESITA MADELUXE NATURAL GALON 976885(959885) BARNIZ CERESITA MADELUXE NATURAL GALON; Código: 74923-0;Región : XII $ 11.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.245 $ 57.245
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : XII $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
40141702
2239-10-LP12
Grifos4 (1018360) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIO NEW STANDARD 1038424(1018360) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIO NEW STANDARD; Código: 146605-4;Región : XII $ 18.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.184 $ 73.184
31201519
2239-10-LP12
Cinta para reparar tubería o manguito4 (1018521) TEFLON KLUNTER BASICO 1/2 X 10MT 1038590(1018521) TEFLON KLUNTER BASICO 1/2 X 10MT; Código: 6460-2;Región : XII $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.296 $ 2.296
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 1038758(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 ; Código: 125686-6;Región : XII $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945
Total Neto $ 218.506
Descuento $ 4.370
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.686
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 254.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.