Orden de Compra. Nº3268-132-AG26 "200 G53 07/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-106-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-132-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 200 G53 07/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-106-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040200000000022404012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 37604,8
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MIC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T. 77.064.012-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO POLIESTER 18 CMS CHIPORRORODILLO POLIESTER 18 CMS CHIPORRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30101617
Barras de madera7UnidadGUARDAPOLVO RODON MADERA 13MM 68X300MMGUARDAPOLVO RODON MADERA 13MM 68X300MM $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
30101617
Barras de madera12UnidadMOLDURA CORNISA MADERA 13X42X3000MMMOLDURA CORNISA MADERA 13X42X3000MM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
31163301
Plancha de relleno1UnidadPLANCHA YESO CARTÓN 10MM 1,20X2,40 MTSPLANCHA YESO CARTÓN 10MM 1,20X2,40 MTS $ 9.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
30103604
Revestimiento o láminas de madera1UnidadAGLOMERADO DESNUDO 8MM 152X244AGLOMERADO DESNUDO 8MM 152X244 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211901
Paños para herramientas30kilogramoPAÑO TRAPO ALGODÓN MECÁNICO BOLSA DE KILOPAÑO TRAPO ALGODÓN MECÁNICO BOLSA DE KILO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO MATEESMALTE AL AGUA BLANCO MATE $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
Total Neto $ 197.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.605
TOTAL OC $ 235.525


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.