Orden de Compra. Nº
3268-132-AG26
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200 G53 07/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-106-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-132-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
200 G53 07/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-106-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040200000000022404012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
37604,8
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MIC
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T.
77.064.012-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO POLIESTER 18 CMS CHIPORRO
RODILLO POLIESTER 18 CMS CHIPORRO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
30101617
Barras de madera
7
Unidad
GUARDAPOLVO RODON MADERA 13MM 68X300MM
GUARDAPOLVO RODON MADERA 13MM 68X300MM
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
30101617
Barras de madera
12
Unidad
MOLDURA CORNISA MADERA 13X42X3000MM
MOLDURA CORNISA MADERA 13X42X3000MM
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
31163301
Plancha de relleno
1
Unidad
PLANCHA YESO CARTÓN 10MM 1,20X2,40 MTS
PLANCHA YESO CARTÓN 10MM 1,20X2,40 MTS
$ 9.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
30103604
Revestimiento o láminas de madera
1
Unidad
AGLOMERADO DESNUDO 8MM 152X244
AGLOMERADO DESNUDO 8MM 152X244
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31211901
Paños para herramientas
30
kilogramo
PAÑO TRAPO ALGODÓN MECÁNICO BOLSA DE KILO
PAÑO TRAPO ALGODÓN MECÁNICO BOLSA DE KILO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE
ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE
$ 33.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
Total Neto
$ 197.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.605
TOTAL OC
$ 235.525
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.