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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-1403-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
400 410 BASE FREI SOL. 75 ANT. REP. PISO GOMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
*
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Impuesto |
111764,7032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ |
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Razón Social |
JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ
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R.U.T. |
7.490.757-1 |
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Sucursal |
JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161705
| Suelos de caucho | 80 | Metro Lineal | PISO ESTOPEROL VARI0388 SEGÚN COT. Nº 3206 | PISO ESTOPEROL VARI0388 SEGÚN COT. Nº 3206 |
$ 7.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.240
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$ 588.235
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Total Neto
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$ 588.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.765
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$ 700.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.