Orden de Compra. Nº3268-1456-CM15 "002 001 SS. 57/2015, E.M.IVªB.A., ADQ. MATER. REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1456-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra 002 001 SS. 57/2015, E.M.IVªB.A., ADQ. MATER. REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 18766,3608
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos6 (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL 997900(982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL; Código: 97733-0;Región : XII $ 10.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.848 $ 64.848
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos3 (1018366) ANTICORROSIVO TRICOLOR PINTURA GRIS 1 GALÓN 1038434(1018366) ANTICORROSIVO TRICOLOR PINTURA GRIS 1 GALÓN ; Código: 97730-6;Región : XII $ 11.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.920 $ 34.920
Total Neto $ 99.768
Descuento $ 998
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.766
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 117.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.