Orden de Compra. Nº3268-1563-CM16 "001 002 001 208/2016 G.B.A. FMENTO ART. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1563-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra 001 002 001 208/2016 G.B.A. FMENTO ART. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17881,28
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (813522) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT 50 MT 8 ROLLOS 6 UNIDADES 818522(813522) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT 50 MT 8 ROLLOS 6 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.560 $ 29.560
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC 990362(975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.604 $ 14.604
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (977154) JABÓN DE TOCADOR RAYTAN LIQUIDO GLICERINA 5 L 992154(977154) JABÓN DE TOCADOR RAYTAN LIQUIDO GLICERINA 5 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.914 $ 11.914
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos1 (996484) CERA VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLORA 5 LTS. 2 UNID. 1013555(996484) CERA VIRGINIA SUPER PLASTICERA INCOLORA 5 LTS. 2 UNID.; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.434 $ 19.434
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl30 (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 94.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.881
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 111.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.