Orden de Compra. Nº3268-1572-CM16 "800 801 197/2016 MATERIALES MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1572-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra 800 801 197/2016 MATERIALES MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 344581,1025
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua12 (914773) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA 18 L 929773(914773) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA 18 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.844 $ 698.844
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex10 (915102) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO PERFECTO 18925 CC 930102(915102) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO PERFECTO 18925 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.580 $ 489.580
39121711
2239-10-LP12
Entubación14 (959736) MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 13MMX43MMX3MT 976736(959736) MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 13MMX43MMX3MT; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.710 $ 17.710
30161509
2239-10-LP12
Tablero de yeso25 (960302) PLANCHA DE FIBROCEMENTO PUDAHUEL PERMANIT 8MM 1.20X2.40MTS UNIDAD 977302(960302) PLANCHA DE FIBROCEMENTO PUDAHUEL PERMANIT 8MM 1.20X2.40MTS UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.800 $ 383.800
31211904
2239-10-LP12
Brochas15 (987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD 1003969(987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD; Código: 350095;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.545 $ 7.545
31211904
2239-10-LP12
Brochas20 (987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD 1003971(987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD; Código: 350098;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.620 $ 25.620
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado20 (987373) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2 1 K 1003974(987373) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2 1 K; Código: 3406;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760
31201602
2239-10-LP12
Pastas2 (987379) PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA 1003979(987379) PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA; Código: 10978;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.386 $ 25.386
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas10 (987390) TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 12MM UNIDAD 1003991(987390) TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 12MM UNIDAD; Código: 1255;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.470 $ 124.470
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma16 (987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO 1004039(987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO; Código: 6125;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.960 $ 80.960
Total Neto $ 1.869.675
Descuento $ 56.090
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.581
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.158.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.