Orden de Compra. Nº
3268-1572-CM16
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800 801 197/2016 MATERIALES MANTENIMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-1572-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
800 801 197/2016 MATERIALES MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aérea Chabunco S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
344581,1025
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T.
78.197.550-8
Sucursal
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
12
(914773) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA 18 L 929773
(914773) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA 18 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 58.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 698.844
$ 698.844
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
10
(915102) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO PERFECTO 18925 CC 930102
(915102) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL BLANCO PERFECTO 18925 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 48.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 489.580
$ 489.580
39121711
2239-10-LP12
Entubación
14
(959736) MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 13MMX43MMX3MT 976736
(959736) MOLDURA ARAUCO GUARDAPOLVO CON CHAFLÁN DE PINO FINGER 13MMX43MMX3MT; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.710
$ 17.710
30161509
2239-10-LP12
Tablero de yeso
25
(960302) PLANCHA DE FIBROCEMENTO PUDAHUEL PERMANIT 8MM 1.20X2.40MTS UNIDAD 977302
(960302) PLANCHA DE FIBROCEMENTO PUDAHUEL PERMANIT 8MM 1.20X2.40MTS UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 15.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383.800
$ 383.800
31211904
2239-10-LP12
Brochas
15
(987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD 1003969
(987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD; Código: 350095;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.545
$ 7.545
31211904
2239-10-LP12
Brochas
20
(987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD 1003971
(987371) BROCHA HELA ESTAMPA 4 UNIDAD; Código: 350098;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.620
$ 25.620
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado
20
(987373) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2 1 K 1003974
(987373) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 2 1/2 1 K; Código: 3406;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.760
$ 15.760
31201602
2239-10-LP12
Pastas
2
(987379) PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA 1003979
(987379) PASTA DE MURO TRICOLOR LATEX INTERIOR TINETA; Código: 10978;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.386
$ 25.386
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas
10
(987390) TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 12MM UNIDAD 1003991
(987390) TERCIADO ARAUCO ESTRUCTURAL 12MM UNIDAD; Código: 1255;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.470
$ 124.470
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma
16
(987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO 1004039
(987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO; Código: 6125;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.960
$ 80.960
Total Neto
$ 1.869.675
Descuento
$ 56.090
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 344.581
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 2.158.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.