Orden de Compra. Nº3268-1685-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-28-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1685-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-28-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-28-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mankuk S.A.
Razón Social MANKUK CONSULTING & SERVICES S.A.
R.U.T. 76.096.417-4
Sucursal Mankuk S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27131510
Depósitos de acumulador19UnidadDEPÓSITO ACUMULADOR DE AGUA RDB 1.100 LITROS.DEPÓSITO ACUMULADOR DE AGUA RDB 1.100 LITROS. $ 798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.162.000 $ 15.162.000
Total Neto $ 15.162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.162.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.