Orden de Compra. Nº3268-1733-OC07 "MATERIALES RIO SERRANO"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1733-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES RIO SERRANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. TERMO 120 GL, ESTANQUE 2000 A 2500 LTS. DE AGUA, JGO. DE LIVING
Proveniente de Licitación 3268-644-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 86412
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
POLIN DE PINO 2,10x 4 O 5" DE DIAMETRO200UnidadPOLIN DE PINO 2,10x 4 O 5" DE DIAMETROPOLIN DE PINO 2,10x 4 O 5" DE DIAMETRO $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.800 $ 454.800
Total Neto $ 454.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.412
TOTAL OC $ 541.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.