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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-1733-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES RIO SERRANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQ. TERMO 120 GL, ESTANQUE 2000 A 2500 LTS. DE AGUA, JGO. DE LIVING |
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Proveniente de Licitación
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3268-644-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
86412 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102904
| POLIN DE PINO 2,10x 4 O 5" DE DIAMETRO | 200 | Unidad | POLIN DE PINO 2,10x 4 O 5" DE DIAMETRO | POLIN DE PINO 2,10x 4 O 5" DE DIAMETRO |
$ 2.274,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 454.800
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$ 454.800
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Total Neto
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$ 454.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.412
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$ 541.212
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.