Orden de Compra. Nº
3268-1758-SE19
"
400 413 135/2019 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas orden de compra desde 3268-70-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-1758-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
400 413 135/2019 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas orden de compra desde 3268-70-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3268-70-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011501072152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
87289,8
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161504
Tornillos para metales
5
Caja
TORNILLOS ROSCALATAS GALVANIZADOS 1X 5 MM. POR 100 UNID.
TORNILLOS ROSCALATAS GALVANIZADOS 1X 5 MM. POR 100 UNID
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
72102208
Tendido de cables
1
Rollo
CABLE THHN 8AWG (7 HEBRAS) 300 MTS.
CABLE THHN 8AWG 7 HEBRAS 300 MTS.
$ 262.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.500
$ 262.500
31201606
Calafateos
20
Tubo
SILICONA TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE CALAFATEO ACETICA 430
SILICONA TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE CALAFATEO ACETICA
$ 1.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
39121205
Canaletas para cables
8
Unidad
TAPA FINAL LEGRAND 100X50
TAPA FINAL LEGRAND 100X50 MARCA LEGRAND
$ 2.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
30102903
Pilares de metal
4
Unidad
PILAR ACMA 15X15X3 MTS.
PILAR ACMA 15X15X3 MTS
$ 6.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.560
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS PLANA 1/2X2" HELA BRO1460
BROCHAS PLANA 12X2 HELA BRO1460
$ 1.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
26121613
Cable aislado o forrado
100
Metro Lineal
CABLE DE ACERO FORRO PVC 3/16"
CABLE DE ACERO FORRO PVC 316
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.500
$ 59.500
47131605
Cepillos de limpieza
12
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO MODELO 5C
ESCOBILLA DE ACERO MODELO 5C
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLOS FIBRA TERMOFUSIONADO 2 X 18 CM
RODILLOS FIBRA TERMOFUSIONADO 2 X 18 CM
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.870
$ 6.870
Total Neto
$ 459.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.290
TOTAL OC
$ 546.710
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.