Orden de Compra. Nº3268-1758-SE19 "400 413 135/2019 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas orden de compra desde 3268-70-L119"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1758-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 400 413 135/2019 Mantto. Sist. Telecom. y Antenas orden de compra desde 3268-70-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-70-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011501072152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 87289,8
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales5CajaTORNILLOS ROSCALATAS GALVANIZADOS 1X 5 MM. POR 100 UNID. TORNILLOS ROSCALATAS GALVANIZADOS 1X 5 MM. POR 100 UNID $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
72102208
Tendido de cables1RolloCABLE THHN 8AWG (7 HEBRAS) 300 MTS.CABLE THHN 8AWG 7 HEBRAS 300 MTS. $ 262.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
31201606
Calafateos20TuboSILICONA TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE CALAFATEO ACETICA 430SILICONA TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE CALAFATEO ACETICA $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
39121205
Canaletas para cables8UnidadTAPA FINAL LEGRAND 100X50 TAPA FINAL LEGRAND 100X50 MARCA LEGRAND $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
30102903
Pilares de metal4UnidadPILAR ACMA 15X15X3 MTS.PILAR ACMA 15X15X3 MTS $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS PLANA 1/2X2" HELA BRO1460BROCHAS PLANA 12X2 HELA BRO1460 $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE DE ACERO FORRO PVC 3/16"CABLE DE ACERO FORRO PVC 316 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
47131605
Cepillos de limpieza12UnidadESCOBILLA DE ACERO MODELO 5CESCOBILLA DE ACERO MODELO 5C $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS FIBRA TERMOFUSIONADO 2 X 18 CM RODILLOS FIBRA TERMOFUSIONADO 2 X 18 CM $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870
Total Neto $ 459.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.290
TOTAL OC $ 546.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.