Orden de Compra. Nº3268-1770-OC06 "ADQ. MATERIALES REJAS VV.FF."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1770-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES REJAS VV.FF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CIERRE PERIMETRAL CASAS
Proveniente de Licitación 3268-876-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2052
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Proinmar ltda.
R.U.T. 79.845.300-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas36UnidadBrochasBROCHA 3/8 X 3" SIMILAR A ATLAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 10.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 2.052
TOTAL OC $ 12.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.