Orden de Compra. Nº3268-1865-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-658-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1865-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-658-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-658-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna *
Impuesto 13727,88
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MITSUR LTDA
Razón Social MITSUR REPUESTOS LIMITADA
R.U.T. 76.528.360-4
Sucursal MITSUR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163209
Soportes o retenes del cojinete1UnidadSEGÚN ANEXO "ELEMENTOS ADJUDICADOS"SEGÚN ANEXO "ELEMENTOS ADJUDICADOS" $ 72.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.252 $ 72.252
Total Neto $ 72.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.728
TOTAL OC $ 85.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.