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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-1903-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-681-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3268-681-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
101175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Informáticos Abu-Apara |
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Razón Social |
KARLA VERONICA JORDANA ABU-APARA MOLINA
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R.U.T. |
13.977.145-1 |
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Sucursal |
Servicios Informáticos Abu-Apara |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | SEGÚN ANEXO "ELEMENTOS ADJUDICADOS" | SEGÚN ANEXO "ELEMENTOS ADJUDICADOS" |
$ 532.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.500
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$ 532.500
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Total Neto
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$ 532.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.175
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$ 633.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.