Orden de Compra. Nº3268-1918-R107 "010 2733/24237, Selenoide."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1918-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2007
Nombre de la Orden de Compra 010 2733/24237, Selenoide.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UNIDAD: 010 OFICIO: 2733/24237 ID: - 3 UTM CUENTA: 010 SPAC: 02228022 ITAS: 2204012 FONO:(061) 203250 o 203252
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 9709
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social gladys bernarda cortes hidalgo
R.U.T. 5.996.211-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172004
Amortiguadores para automóviles1UnidadAmortiguadores para automóvilesSOLENOIDE. $ 51.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.100 $ 51.100
Total Neto $ 51.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.709
TOTAL OC $ 60.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.