Orden de Compra. Nº
3268-20-AG26
"
106 G6 001/2026 ADQ. ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS 3268-15-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-20-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
106 G6 001/2026 ADQ. ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS 3268-15-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040106000000022403012152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aérea Chabunco S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
23821,82
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RECASUR
Razón Social
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T.
82.120.600-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RECASUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211901
Paños para herramientas
5
Bolsa
BOLSA PAÑO INDUSTRIAL 1KL
KG.TRAPO LIMPIEZA
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.985
$ 7.985
27131604
Lubrificadores neumáticos
1
Unidad
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS AEROSOL
RENOVADOR NEUMATICO 650ML SUNUP
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
1
Unidad
PISTOLA PARA INFLRA NEUNMÁTICOS CON MANÓMETRO
PISTOLA INFLAR NEUM.YATO YT-23702
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.487
$ 18.487
25172907
Faro de vehículo
2
Unidad
FOCOS TRASEROS REDONDOS (4 PULGADAS) ROJOS 12V LED
FAROL RED. 4" ROJO 12/24V 24 LED TRAS
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
25172907
Faro de vehículo
2
Unidad
FOCOS TRASEROS REDONDOS (4 PULGADAS) BLANCOS 12V LED
FAROL RED.4" BLANCO 12/24V 24 LED TRAS.
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.638
$ 16.638
39101610
ampolletas de filamento
2
Unidad
AMPOLLETAS 9007 HB5
AMP.9007 12V 65/55W HALOG.HB5
$ 3.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.898
$ 7.898
39121522
Contactos eléctricos
1
Unidad
LIMPIA CONTACTO ELÉCTRICOS 300 GRS.
LIMPIA CONTACTO 450ML SUNUP
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
39121522
Contactos eléctricos
1
Unidad
WD-40 155 GRS. (5,5 OZ) O EQUIVALENTE
LUBRICANTE SUPERLUB MULTIUSO LOCTITE 8608 300ML
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
31201509
Cinta adhesiva de nilon
1
Unidad
CINTA ANTIDESLIZANTE 15 MTS. NEGRA
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2"X4.8MT
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
25171507
Plumillas limpiaparabrisas
2
Par
PLUMILLA JUEGO 14" PAR C/ADAPTADOR.
PLUMILLA 14" BOSCH
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
25171507
Plumillas limpiaparabrisas
2
Par
PLUMILLA JUEGO 24" PAR C/ADAPTADOR 609MM
PLUMILLA 24" BOSCH
$ 13.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.554
$ 26.554
Total Neto
$ 125.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.822
TOTAL OC
$ 149.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.