Orden de Compra. Nº3268-20-AG26 "106 G6 001/2026 ADQ. ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS 3268-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-20-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 106 G6 001/2026 ADQ. ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS 3268-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040106000000022403012152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23821,82
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECASUR
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RECASUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas5BolsaBOLSA PAÑO INDUSTRIAL 1KLKG.TRAPO LIMPIEZA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985
27131604
Lubrificadores neumáticos1UnidadRENOVADOR DE NEUMÁTICOS AEROSOLRENOVADOR NEUMATICO 650ML SUNUP $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos1UnidadPISTOLA PARA INFLRA NEUNMÁTICOS CON MANÓMETROPISTOLA INFLAR NEUM.YATO YT-23702 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
25172907
Faro de vehículo2UnidadFOCOS TRASEROS REDONDOS (4 PULGADAS) ROJOS 12V LEDFAROL RED. 4" ROJO 12/24V 24 LED TRAS $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
25172907
Faro de vehículo2UnidadFOCOS TRASEROS REDONDOS (4 PULGADAS) BLANCOS 12V LEDFAROL RED.4" BLANCO 12/24V 24 LED TRAS. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
39101610
ampolletas de filamento2UnidadAMPOLLETAS 9007 HB5AMP.9007 12V 65/55W HALOG.HB5 $ 3.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.898 $ 7.898
39121522
Contactos eléctricos1UnidadLIMPIA CONTACTO ELÉCTRICOS 300 GRS.LIMPIA CONTACTO 450ML SUNUP $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
39121522
Contactos eléctricos1UnidadWD-40 155 GRS. (5,5 OZ) O EQUIVALENTELUBRICANTE SUPERLUB MULTIUSO LOCTITE 8608 300ML $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
31201509
Cinta adhesiva de nilon1UnidadCINTA ANTIDESLIZANTE 15 MTS. NEGRACINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2"X4.8MT $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
25171507
Plumillas limpiaparabrisas2ParPLUMILLA JUEGO 14" PAR C/ADAPTADOR.PLUMILLA 14" BOSCH $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
25171507
Plumillas limpiaparabrisas2ParPLUMILLA JUEGO 24" PAR C/ADAPTADOR 609MMPLUMILLA 24" BOSCH $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.554 $ 26.554
Total Neto $ 125.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.822
TOTAL OC $ 149.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.