Orden de Compra. Nº3268-209-SE14 "220 000 G.B.A. 90/2014 (31.03.2014) ART. SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-209-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra 220 000 G.B.A. 90/2014 (31.03.2014) ART. SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22023,66
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor syc seguridad ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OJEDA URIBE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.010.296-2
Sucursal syc seguridad ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas6ParZAPATO ANTIDESLIZANTE BLANCOZAPATO ANTIDESLIZANTE BLANCO $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.914 $ 115.914
Total Neto $ 115.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.024
TOTAL OC $ 137.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.