Orden de Compra. Nº3268-236-SE20 "003 002 012/2020 Agua Purificada Base Frei"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-236-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra 003 002 012/2020 Agua Purificada Base Frei
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-14-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONTABILIDAD INTERNA SS.GG. BASE FREI 2140500000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 374331,9276
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 58846449
Razón Social MARIO ALBERTO RIVAS WITTO
R.U.T. 5.884.644-9
Sucursal 58846449
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua900BidónAgua Purificada en Bidones de Policarbonato Virgen Capacidad 20 LitrosBIDONES DE 20 LTS entregados en Chabundo $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.100 $ 1.970.168
Total Neto $ 1.970.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.332
TOTAL OC $ 2.344.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.