Orden de Compra. Nº3268-237-SE17 "006 001 000 29/2017 G.S. ANESTESIA DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-237-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2017
Nombre de la Orden de Compra 006 001 000 29/2017 G.S. ANESTESIA DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 73716,7662
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA
Razón Social CAROLINA ANDREA BRAVO FLORES
R.U.T. 15.333.123-5
Sucursal CAROLINA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios27CajaANESTESIA AL 2% OCTOCAINE NOVOCOL T/VANESTESIA AL 2% OCTOCAINE NOVOCOL T/V $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.990 $ 387.983
Total Neto $ 387.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.717
TOTAL OC $ 461.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.