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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-300-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
133 02/2014 GPO.N°33 ART. ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3268-18-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4801,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 2 | Metro Lineal | LIMPIA PIES 3M METRO LINEAL
| LIMPIA PIES 3M METRO LINEAL
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$ 12.635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.270
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$ 25.270
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Total Neto
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$ 25.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.801
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$ 30.071
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.