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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-308-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GPO. AV. Nº6 Nº446/5492 INSIGNIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
*
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
T&S Chile Letreros |
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Razón Social |
VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA
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R.U.T. |
11.848.319-7 |
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Sucursal |
T&S Chile Letreros |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 400 | Unidad | LOGO ADHESIVO CONTRA TAPA INSIGNIA SAR. TAMAÑO: 6.5X6.5 CMS. SEGÚN COTIZACIÓN | LOGO ADHESIVO CONTRA TAPA INSIGNIA SAR. TAMAÑO: 6.5X6.5 CMS. SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.