Orden de Compra. Nº3268-314-AG26 "001001001 83/2026 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS Y BANDEJAS DE ALUMINIO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-297-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-314-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 001001001 83/2026 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS Y BANDEJAS DE ALUMINIO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-297-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040001001001044199012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 88589,4
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORCORAN Y CIA. SPA
Razón Social CORCORAN Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 86.527.400-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORCORAN Y CIA. SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas1140UnidadSERVILLETA DE PAPEL DESECHABLE DE CÓCTEL 24X24 CM 50 UN.SERVILLETA DE PAPEL DESECHABLE DE CÓCTEL 24X24 CM 50 UN. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.180 $ 441.180
11101705
Aluminio110UnidadENVASE ALUMINIO C-30 BANDEJA CON TAPA.ENVASE ALUMINIO C-30 BANDEJA CON TAPA. $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
Total Neto $ 466.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.589
TOTAL OC $ 554.849


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.