Orden de Compra. Nº3268-314-SE10 "210 G.A Nº8 /EQUIPO FAX"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-314-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2010
Nombre de la Orden de Compra 210 G.A Nº8 /EQUIPO FAX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 10893,84
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNO.CL
Razón Social ROSS SOLUCIONES INTERNET LIMITADA
R.U.T. 77.562.030-7
Sucursal TECNO.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101502
Aparatos de fax1Unidad no definidaEQUIPO FAX BROTHER 575 PAPEL COMUN 512 KB 50 HJS (SEGUN COTIZACION 101129001)EQUIPO FAX BROTHER 575 PAPEL COMUN 512 KB 50 HJS (SEGUN COTIZACION 101129001) $ 47.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.731 $ 47.731
Total Neto $ 47.731
Descuento $ 0
Cargos $ 9.605
IVA  19  % $ 10.894
TOTAL OC $ 68.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.