Orden de Compra. Nº3268-341-SE13 "GBS 74/2013 3268-99-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-341-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra GBS 74/2013 3268-99-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas • Que, desde esa fecha se tomó contacto vía telefónica y correo electrónico, en reiteradas ocasiones con la empresa para poder concretar el trabajo, lo que no ha sido posible hasta hoy en día. • Teniendo a la vista la necesidad de los usuarios de las viviendas fiscales de solucionar los problemas estructurales involucrados y la poca preocupación por parte de la Empresa, de María Teresa BARRIA Sandoval, de realizar el trabajo requerido en el plazo estipulado. Se solicita anular la Orden de Compra Nº 3268-341-SE13.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-99-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 262010
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MARYTEL
Razón Social MARIA TERESA BARRIA SANDOVAL
R.U.T. 7.321.118-2
Sucursal COMERCIAL MARYTEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171611
Ventana de miradores10UnidadContratación del servicio de provisión e instalación de ventanas de aluminio en termopanel color café con doble vidrio incoloro de 4mm cada uno, con cajón de madera de lenga de 12 cms. de medidas de 0.90 x 0.90 cms. con dos hojas una fija y otra abatible, terminaciones de sellado de marco y contramarco interior/exterior con barniz en dos manos y retiro de escombros, para la VV.FF. N°60, 61, 63 y 64.Contratación del servicio de provisión e instalación de ventanas de aluminio en termopanel color café con doble vidrio incoloro de 4mm cada uno, con cajón de madera de lenga de 12 cms. de medidas de 0.90 x 0.90 cms. con dos hojas una fija y otra abatible, $ 137.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.000 $ 1.379.000
Total Neto $ 1.379.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.010
TOTAL OC $ 1.641.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.