Orden de Compra. Nº3268-345-AG26 "106 000 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÓIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-326-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-345-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 106 000 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÓIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-326-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040106000000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33537,66
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Katrina spa
Razón Social FERRETERIA KATRINA SPA
R.U.T. 76.513.024-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Katrina spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1BolsaTORNILLOS FIBROCEMENTO PUNTA FINA 6X1 1/4 PULGADA. BOLSA DE 500 UNIDADES.TORNILLOS FIBROCEMENTO PUNTA FINA 6X1 1/4 PULGADA. BOLSA DE 500 UNIDADES. $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
30102010
Lámina de latón2UnidadESCANTILLON PARA TUBO DE 4".ESCANTILLON PARA TUBO DE 4". $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.504 $ 20.504
30102010
Lámina de latón1UnidadESCANTILLON PARA TUBO DE 5"ESCANTILLON PARA TUBO DE 5" $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
39111521
Plafones2UnidadFOCO LED REDONDO SOBREPUESTO 24W BLANCO.FOCO LED REDONDO SOBREPUESTO 24W BLANCO. $ 9.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.722 $ 18.722
30152003
Murallas de fibrocemento2UnidadPLACA FIBROCEMENTO LISO 6MM 120X240 CM BLANCO.PLACA FIBROCEMENTO LISO 6MM 120X240 CM BLANCO. $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.848 $ 31.848
30141502
Colchas aislantes2UnidadAISLANTE DE LANA POLIESTER 50 MM 0.60X10MTS R72.  $ 14.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.318 $ 28.318
31151704
Cable-vías1RolloCABLE L/H ROJO 2.5MM X 30MTS.CABLE L/H ROJO 2.5MM X 30MTS. $ 16.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
31151704
Cable-vías1RolloCABLE L/H BLANCO 2.5MM X 30MTS.CABLE L/H BLANCO 2.5MM X 30MTS. $ 16.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
31151704
Cable-vías1RolloCABLE L/H VERDE 2.5MM X 30MTS.CABLE L/H VERDE 2.5MM X 30MTS. $ 16.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
39101701
Tubos fluorescentes4TuboTUBO LED T8 16W 6500K 120CM LUZ FRIA.TUBO LED T8 16W 6500K 120CM LUZ FRIA. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
Total Neto $ 176.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.538
TOTAL OC $ 210.052


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.