Orden de Compra. Nº3268-371-AG26 " 800 801 EM 024/2026 ADQ. UTILES DE ASEO SAN SEBASTIAN 3268-358-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-371-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 800 801 EM 024/2026 ADQ. UTILES DE ASEO SAN SEBASTIAN 3268-358-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040800801000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19765,32
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Belisi SpA
Razón Social COMERCIAL BELISI SPA
R.U.T. 77.191.057-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Belisi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL DOBLE HOJA ULTRA SUAVE 4 UN X 50 MTS.PAPEL HIGIENICO DH 50 MTS X 4 UN. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
52152202
Secador de platos1UnidadSECADOR ESCURRIDOR DE LOZA PLATOS 2 NIVELES.SECADOR ESCURRIDOR DE PLATOS 2 NIVELES . $ 11.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.225 $ 11.225
47121803
Escobas de goma3UnidadBARREAGUA DE GOMA Y METAL 61CMS.BARRE AGUA DE GOMA GRUESA . $ 4.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.082 $ 14.082
47131821
Compuestos desengrasantes3UnidadDESENGRASANTE CONCENTRADO INDUSTRIAL TRABAJO PESADO 5LTS.DESENGRASANTE INDUSTRIAL 5 LTS. $ 7.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.861 $ 21.861
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70 CM.TRAPERO MOCRIFIBRA C/OJAL 50 X 70. $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.360 $ 36.360
Total Neto $ 104.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.765
TOTAL OC $ 123.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.