Orden de Compra. Nº3268-381-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3268-185-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-381-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3268-185-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Punta Arenas, Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea, Departamento Antártico, Fono: (061) 203053
Proveniente de Licitación 3268-185-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 3046,46
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BABAIC MARIO Y CIA LTDA
R.U.T. 84.516.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
HUEVO EXTRA COLOR YEMITA 1*6*30 UND.2CajaHUEVO EXTRA COLOR YEMITA 1*6*30 UND.HUEVOS FRESCOS (180 C/U) $ 8.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.034 $ 16.034
Total Neto $ 16.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.046
TOTAL OC $ 19.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.