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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-4-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
003 002 SOL. N°003 /Toallas B.A.A.P.E.F.M. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Chabunco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Chabunco S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Chabunco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
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R.U.T. |
85.641.200-8 |
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Sucursal |
ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121701
| Toallas de baño | 30 | Unidad | TOALLA 70 X 140 CMS. CRUDO 7808771234715 | TOALLA 70 X 140 CMS. CRUDO 7808771234715 |
$ 9.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.700
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$ 284.700
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52121701
| Toallas de baño | 30 | Unidad | TOALLA 50 X 80 CMS. CRUDO 7800257931965 | TOALLA 50 X 80 CMS. CRUDO 7800257931965 |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.700
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$ 119.700
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Total Neto
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$ 404.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 404.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.