Orden de Compra. Nº3268-402-AG26 "800 801 G53 015/2026 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-384-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-402-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 800 801 G53 015/2026 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-384-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040800801000022501012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 242250
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171508
Puertas correderas2UnidadPUERTA CORREDERA GRANERO 31.4 X 213.4 CMS MDF LISTAPUERTA CORREDERA GRANERO 31.4 X 213.4 CMS MDF LISTA $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
30171609
Ventanas fijas3UnidadVENTANA TERMOPANEL FIJA 140 ALTO X 120 ANCHOVENTANA TERMOPANEL FIJA 140 ALTO X 120 ANCHO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
30102215
Plancha de plástico2UnidadPLANCHA ACRILICO BLANCO 240 X 120, 4MM PLANCHA ACRILICO BLANCO 240 X 120, 4MM $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
30102215
Plancha de plástico1UnidadPLANCHA ACRILICO TRANSPARENTE 240 X 120, 4MMPLANCHA ACRILICO TRANSPARENTE 240 X 120, 4MM $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
Total Neto $ 1.275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.250
TOTAL OC $ 1.517.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.