Orden de Compra. Nº3268-438-SE09 "DBS.36/2009 VV.FF. 136"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-438-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra DBS.36/2009 VV.FF. 136
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17014,5
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN LUIS RODRIGUEZ VARGAS
Razón Social JUAN LUIS RODRIGUEZ VARGAS
R.U.T. 9.892.040-4
Sucursal JUAN LUIS RODRIGUEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1UnidadSE REQUIERE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN RED PRINCIPAL DE ENTRADA A LA CASA HABITACION  $ 89.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.550 $ 89.550
Total Neto $ 89.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.014
TOTAL OC $ 106.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.