Orden de Compra. Nº
3268-458-OC07
"
009 012 GPO. ABAST. 3268-204-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-458-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
009 012 GPO. ABAST. 3268-204-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
3268-204-CO07 Punta Arenas, Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea, Base Aérea de Chabunco, Grupo de Abastecimiento, Departamento de Recepción y Despacho Fono: (061) 203252.
Proveniente de Licitación
3268-204-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aérea Chabunco S/N
Comuna
-1
Impuesto
35511
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA
R.U.T.
78.996.240-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60122701
PINTURA GALON ANTIOXIDO GRIS VERD.MAESTRANZA
10
Galón
PINTURA GALON ANTIOXIDO GRIS VERD.MAESTRANZA
GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURAL GRIS VERDOSO
$ 5.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.300
$ 50.300
47121812
LIJA ABRASIVA MARRON 3M(caj de 20 unidades)
2
Caja
LIJA ABRASIVA MARRON 3M(caj de 20 unidades)
CAJAS DE SCOTCH BRITE EQUIVALENTE A 3M MODELO 7447
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
31171504
bolines acero 3/8
200
Unidad
bolines acero 3/8
BOLINES DE ACERO 3/8 PARA RODAMIENTOS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
27111909
ESPATULA CHINA 50MM NW 902 (2")
10
Unidad
ESPATULA CHINA 50MM NW 902 (2")
ESPATULAS 2"
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
27111909
ESPATULA CHINA 100MM NW 902 (4")
4
Unidad
ESPATULA CHINA 100MM NW 902 (4")
ESPATULAS 4"
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
40141604
VALVULA BOLA CORTE RAPIDO 1
4
Unidad
VALVULA BOLA CORTE RAPIDO 1
VALVULAS DE CORTE RAPIDO 1"
$ 1.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.720
$ 7.720
31161620
PERNOS C/TUERCA 3/4 X 1 1/2
100
Unidad
PERNOS C/TUERCA 3/4 X 1 1/2
PERNOS CON TUERCA DE 3/4 X 11/2"
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
47131502
PAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KL
30
kilogramo
PAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KL
KILOS DE PAÑOS DE LIMPIEZA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
Total Neto
$ 186.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.511
TOTAL OC
$ 222.411
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.