Orden de Compra. Nº3268-458-OC07 "009 012 GPO. ABAST. 3268-204-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-458-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2007
Nombre de la Orden de Compra 009 012 GPO. ABAST. 3268-204-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 3268-204-CO07 Punta Arenas, Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea, Base Aérea de Chabunco, Grupo de Abastecimiento, Departamento de Recepción y Despacho Fono: (061) 203252.
Proveniente de Licitación 3268-204-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 35511
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA
R.U.T. 78.996.240-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122701
PINTURA GALON ANTIOXIDO GRIS VERD.MAESTRANZA10GalónPINTURA GALON ANTIOXIDO GRIS VERD.MAESTRANZAGALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURAL GRIS VERDOSO $ 5.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.300 $ 50.300
47121812
LIJA ABRASIVA MARRON 3M(caj de 20 unidades)2CajaLIJA ABRASIVA MARRON 3M(caj de 20 unidades)CAJAS DE SCOTCH BRITE EQUIVALENTE A 3M MODELO 7447 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
31171504
bolines acero 3/8200Unidadbolines acero 3/8BOLINES DE ACERO 3/8 PARA RODAMIENTOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27111909
ESPATULA CHINA 50MM NW 902 (2")10UnidadESPATULA CHINA 50MM NW 902 (2")ESPATULAS 2" $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111909
ESPATULA CHINA 100MM NW 902 (4")4UnidadESPATULA CHINA 100MM NW 902 (4")ESPATULAS 4" $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
40141604
VALVULA BOLA CORTE RAPIDO 14UnidadVALVULA BOLA CORTE RAPIDO 1VALVULAS DE CORTE RAPIDO 1" $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720
31161620
PERNOS C/TUERCA 3/4 X 1 1/2100UnidadPERNOS C/TUERCA 3/4 X 1 1/2PERNOS CON TUERCA DE 3/4 X 11/2" $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
47131502
PAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KL30kilogramoPAÑO LIMPIEZA COLOR 1 KLKILOS DE PAÑOS DE LIMPIEZA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 186.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.511
TOTAL OC $ 222.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.