Orden de Compra. Nº3268-619-SE12 "400 405 830/7297 BANDERA"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-619-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-05-2012
Nombre de la Orden de Compra 400 405 830/7297 BANDERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9260,5031
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agsa
Razón Social MANUEL AQUILES ALVAREZ SANCHEZ
R.U.T. 5.971.037-0
Sucursal agsa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas1UnidadBANDERA CHILENA 2,55 X 1,70 CMS.BANDERA CHILENA 2,55 X 1,70 CMS. $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739
Total Neto $ 48.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.261
TOTAL OC $ 58.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.