Orden de Compra. Nº3268-620-SE25 "400 413 SB 025-2025 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA BAAPEFM DESDE 3268-15-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-620-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 025-2025 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA BAAPEFM DESDE 3268-15-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3268-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1639385,55
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata10CajaTORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1" PUNTA BROCA 1000 UNIDADESTORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 PUNTA BROCA 1000 UNIDADES $ 12.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.580 $ 123.580
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadAGUARRAS MINERAL 5 LITROSAGUARRAS MINERAL 5 LITROS $ 10.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.970 $ 109.970
31191501
Papeles de lija50UnidadLIJA MULTIUSO N° 120LIJA MULTIUSO N° 120 $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
11121610
Maderas duras100UnidadPIEZAS DE 1" X 8 " X 3,20 MTS PINO CEPILLADO SECO PIEZAS DE 1 X 8 X 3,20 MTS PINO CEPILLADO SECO $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.000 $ 748.000
11121610
Maderas duras200UnidadPIEZAS DE 1" X 6 " X 3,20 MTS PINO BRUTO SECO PIEZAS DE 1 X 6 X 3,20 MTS PINO BRUTO SECO PINO SECO CEP.1X6 19X138MM 3,20MT $ 5.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.600 $ 1.088.600
11121610
Maderas duras200UnidadPIEZAS DE 2" X 3 " X 3,20 MTS PINO SECO BRUTOPIEZAS DE 2 X 3 X 3,20 MTS PINO SECO BRUTO $ 4.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.600 $ 848.600
11121610
Maderas duras200UnidadPIEZAS DE 2" X 5 " X 3,20 MTS PINO SECO BRUTO PIEZAS DE 2 X 5 X 3,20 MTS PINO SECO BRUTO PINO SECO CEP.2X5X3.20 MTS. $ 9.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.000 $ 1.823.000
11121610
Maderas duras100UnidadGUARDAPOLVO DE 3 " PINO SECO GUARDAPOLVO DE 3 PINO SECO MOLDURA GUARDAPOLVO CHAFLAN 13X68X3000MM $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
30102212
Plancha de cinc15UnidadPLANCHA LISA GALVANIZADA ZINC 0,4MM x 100 x 200 MTSPLANCHA LISA GALVANIZADA ZINC 0,4MM x 100 x 200 MTS $ 9.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.285 $ 138.285
11121611
Tablero de partículas50UnidadTERCIADO MUEBLISTA DE EUCALIPTO, PLANCHAS DE 18 MM X122X 244 MTS TERCIADO MUEBLISTA DE EUCALIPTO, PLANCHAS DE 18 MM X122X 244 MTS TERCIADO MUEBLISTA PINO 18MM 1,22X2,44MT $ 62.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110.700 $ 3.110.700
31211904
Brochas60UnidadBROCHA DE 2" MARCA PREMIER O EQUIVALENTEBROCHA DE 2 MARCA PREMIER O EQUIVALENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.780 $ 90.780
31201610
Colas3kilogramoCOLA FRÍA EXTRA FUERTE "KLUNTER FIX" O EQUIVALENTECOLA FRÍA EXTRA FUERTE KLUNTER FIX O EQUIVALENTE $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.930 $ 9.930
31162309
Estantes de montaje60JuegoBISAGRAS DE 3 1/2" X 3 1/2" 3 UNIDADES DE BRONCEBISAGRAS DE 3 12 X 3 12 3 UNIDADES DE BRONCE $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.600 $ 168.600
Total Neto $ 8.628.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.639.386
TOTAL OC $ 10.267.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.