Orden de Compra. Nº
3268-620-SE25
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400 413 SB 025-2025 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA BAAPEFM DESDE 3268-15-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-620-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
400 413 SB 025-2025 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA BAAPEFM DESDE 3268-15-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3268-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
1639385,55
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161506
Tornillos roscalata
10
Caja
TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1" PUNTA BROCA 1000 UNIDADES
TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 PUNTA BROCA 1000 UNIDADES
$ 12.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.580
$ 123.580
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
AGUARRAS MINERAL 5 LITROS
AGUARRAS MINERAL 5 LITROS
$ 10.997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.970
$ 109.970
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
LIJA MULTIUSO N° 120
LIJA MULTIUSO N° 120
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
11121610
Maderas duras
100
Unidad
PIEZAS DE 1" X 8 " X 3,20 MTS PINO CEPILLADO SECO
PIEZAS DE 1 X 8 X 3,20 MTS PINO CEPILLADO SECO
$ 7.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748.000
$ 748.000
11121610
Maderas duras
200
Unidad
PIEZAS DE 1" X 6 " X 3,20 MTS PINO BRUTO SECO
PIEZAS DE 1 X 6 X 3,20 MTS PINO BRUTO SECO PINO SECO CEP.1X6 19X138MM 3,20MT
$ 5.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.088.600
$ 1.088.600
11121610
Maderas duras
200
Unidad
PIEZAS DE 2" X 3 " X 3,20 MTS PINO SECO BRUTO
PIEZAS DE 2 X 3 X 3,20 MTS PINO SECO BRUTO
$ 4.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 848.600
$ 848.600
11121610
Maderas duras
200
Unidad
PIEZAS DE 2" X 5 " X 3,20 MTS PINO SECO BRUTO
PIEZAS DE 2 X 5 X 3,20 MTS PINO SECO BRUTO PINO SECO CEP.2X5X3.20 MTS.
$ 9.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.823.000
$ 1.823.000
11121610
Maderas duras
100
Unidad
GUARDAPOLVO DE 3 " PINO SECO
GUARDAPOLVO DE 3 PINO SECO MOLDURA GUARDAPOLVO CHAFLAN 13X68X3000MM
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
30102212
Plancha de cinc
15
Unidad
PLANCHA LISA GALVANIZADA ZINC 0,4MM x 100 x 200 MTS
PLANCHA LISA GALVANIZADA ZINC 0,4MM x 100 x 200 MTS
$ 9.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.285
$ 138.285
11121611
Tablero de partículas
50
Unidad
TERCIADO MUEBLISTA DE EUCALIPTO, PLANCHAS DE 18 MM X122X 244 MTS
TERCIADO MUEBLISTA DE EUCALIPTO, PLANCHAS DE 18 MM X122X 244 MTS TERCIADO MUEBLISTA PINO 18MM 1,22X2,44MT
$ 62.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110.700
$ 3.110.700
31211904
Brochas
60
Unidad
BROCHA DE 2" MARCA PREMIER O EQUIVALENTE
BROCHA DE 2 MARCA PREMIER O EQUIVALENTE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.780
$ 90.780
31201610
Colas
3
kilogramo
COLA FRÍA EXTRA FUERTE "KLUNTER FIX" O EQUIVALENTE
COLA FRÍA EXTRA FUERTE KLUNTER FIX O EQUIVALENTE
$ 3.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.930
$ 9.930
31162309
Estantes de montaje
60
Juego
BISAGRAS DE 3 1/2" X 3 1/2" 3 UNIDADES DE BRONCE
BISAGRAS DE 3 12 X 3 12 3 UNIDADES DE BRONCE
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.600
$ 168.600
Total Neto
$ 8.628.345
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.639.386
TOTAL OC
$ 10.267.731
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.